實務(wù):個人銷售貨物代開發(fā)票都征哪些稅?
1555今天我們看一下個人銷售貨物代開發(fā)票,需要征收那些稅? 1、謝先生向湖南某消防工程公司銷售鋼管,價款15000元,繳納增值稅15000÷(1+3%)×3%=436.89元,由于未辦理稅務(wù)登記的個人銷售貨物實行按次納稅,超過5...
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一、計算公式:
應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
二、會計分錄:
1、月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額;
2、月底,銷項稅額大于進項稅額:
(1)計算應(yīng)交增值稅:
銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應(yīng)交增值稅
(2)結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
(3)繳納:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
今天我們看一下個人銷售貨物代開發(fā)票,需要征收那些稅? 1、謝先生向湖南某消防工程公司銷售鋼管,價款15000元,繳納增值稅15000÷(1+3%)×3%=436.89元,由于未辦理稅務(wù)登記的個人銷售貨物實行按次納稅,超過5...
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